费用报销单
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 填表日期:报销人报 销 费 用 明 细费用类别金额合计报 销 人部 门 经 理财 务 部 经 理总 经 理出纳:Unnamed: 2 2021-04-13 00:00:00姓 名职 务事由摘要签字:签字:签字:签字:Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话票 据有/无日期:日期:日期:日期:复核:Unnamed: 7 张数¥Unnamed: 8 备 注0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 元
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明:申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写总经理核准费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:日期:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人:Unnamed: 4 出差人姓名:出差时间:领款人:金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门: 年 月 日用途合计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳: 复核: 报销人: 领款人:Unnamed: 2 金额(元)0Unnamed: 3 备注领导审批原借款: 元Unnamed: 4 Unnamed: 5 单据及附件 张原退款: 元
2025年费用报销单-收款收据-自动保存 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门:报销类别合计人民币(大写)财务:Unnamed: 2 报销项目Unnamed: 3 明细内容合计1503主管:Unnamed: 4 报销金额5005015021503Unnamed: 5 十借款/预支:退款/补款:报销人:Unnamed: 6 万¥Unnamed: 7 仟¥¥¥1Unnamed: 8 日期:佰5555Unnamed: 9 拾0000元元Unnamed: 10 元0123Unnamed: 11 2021-02-27 00:00:00角000¥¥¥0Unnamed: 12 分0000000Unnamed: 13 备注
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销日期:费用类别合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预支金额: 元 应付金额: 元*流程说明:申请人 → 部门主管 → 财务 → 财务主管 → 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写凭证单据粘贴Unnamed: 2 年 月 日费用项目Unnamed: 3 费用金额Unnamed: 4 单据及附件 张主管签章报销人签名
2025年员工外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名:序号1234567合计金额(大写)经办人:Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门:报销金额34242215246687部门主管:Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期:元442546700小写财务负责人:Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.费用报销单
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年通用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人:
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额
2025年财务管理-费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:
2025年会议费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 会议费用报销单会议时间会议主题厂方出资预计费用结算方式序号1234567891011121314总费用项目负责人财务核对备注Unnamed: 2 项目要求报销人员粘贴原始票据时,需要按类别粘贴。Unnamed: 3 厂商品牌数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 会议地点报销日期金额000000000000000经办人Unnamed: 6 付款 情况Unnamed: 7 报销人记公司帐Unnamed: 8 有无发票 □有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无......
2025年费用报销单据交接表 - Sheet1 费用报销单交接表 序号移交人:单位:Unnamed: 1 报销单日期Unnamed: 2 摘要登记人:Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 原始凭证张数Unnamed: 5 有发票接 收 人:接受日期:Unnamed: 6 无发票Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 姓名费 用 项 目报 销 金 额 合 计核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分借款数 应退金额 应补金额Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张类 别Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人审核人报销人¥Sheet2 Sheet3
费用报销单 - Sheet1 …………………装 订 线………………… …………………装 订 线……………………………………装 订 线…………………Unnamed: 1 Unnamed: 2 单位:摘 要金 额附单据张数审批人单位:摘 要金 额附单据张数审批人单位:摘 要金 额附单据张数审批人Unnamed: 3 人民币(大写)人民币(大写)人民币(大写)费用报销单 审核费用报销单审核费用报销单审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收Unnamed: 7 月月月Unnamed: 8 日¥经手日¥经手日¥经手Unnamed: 9 第 号第 号第 号Sheet2 Sheet......费用报销单
2025年出车费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出车费用报销单制单员:日期441054410644107441084410944110合计金额Unnamed: 2 车 号苏E0214苏E0215苏E0216苏E0217苏E0218苏E0219Unnamed: 3 驾驶员王1王2王3王4王5王6Unnamed: 4 出发地张家港张家港张家港张家港张家港张家港Unnamed: 5 到达地苏州苏州苏州苏州苏州苏州Unnamed: 6 货 物货物1货物2货物3货物4货物5货物6Unnamed: 7 吨 位//////Unnamed: 8 公里Unnamed: 9 过路费1501......
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 报销日期: 年 月 日发票号码合 计人民币(大写):财务主管:Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量会计:Unnamed: 4 金额十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千Unnamed: 7 佰Unnamed: 8 十部门主管:Unnamed: 9 个Unnamed: 10 角Unnamed: 11 分付款方式 金额用途说明请将发票贴在反面,字迹不要潦草现金 支票 报销人:转账 Unnamed: 16 附单据张
2025年出差费用报销单 - Sheet1 出差费用报销单 姓名: 日期星期合计:合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借出差费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由 出纳: 会计: 总经理: 领款人: Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 所在部门:吃住费用餐饮标准Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 住宿标准Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 报销时