

Sheet1
工作交接表
部门:文控中心 交接监督人: 接手人: (接手人工号+两位序号)90435
类
工
作
内
容
设
备
说明:(1)本表适用于日常岗位对调、新员工接手工作、离职、由交出人负责详细填写记录,接手人按单接收;
(2)本表一式两份,在完成交接后,一联接手人保管,另一联归文控中心保管。
表单编号:JM-QR620.44 A/1 保存期限:一年
Unnamed: 1
序
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Unnamed: 2
交接内容及注意事项(或附文件)
每天早上7:55与行政人事部开早会(汇报昨天主要工作,今天主要工作计划)
工位作业指导书(发至:生产部及技术部);检验作业指导书(发至:生产部、品管部)
量具图纸只须发放(技术、品管,换版文件需回收旧版报废)
产品BOM表(发至:仓库、采购、财务、技术、总经理)
所有交文控中心下放的受控文件,同时,须提交电子版本,如是换版须交文件修改申请记录
9711工艺图纸发至(冲压、品管、技术)分条工艺图纸需增加发至(仓库、采购)
9424工艺图纸发至(综合、品管、技术)分条工艺图纸需增加发至(仓库、采购)
9424、9711以外工艺图纸不须发冲压、综合,但所有分条须固定发(仓库、采购)
客户图纸只须发( 卢副总、技术、品管)
所有工艺(分条图纸都须发技术、品管(分条工艺图纸也是工艺图纸)
每周一次收集各车间维修记录核查、存档。
半月一次文件(生产部、技术、品管、行政、采购等)、设备核查(生产部、技术部)
半月一次管理例会(18:30-20:00,须交管理PPT资料及轮流汇报工作)
发放文件时需建立“文件发放/回收记录”表单在“文控中心”文件夹。
每月7日前收集各车间、部门表单记录文件装订,存档。
各相关部门提交文控中心的文件需登记“各部门交文控中心存档记录”文件夹在办公桌面(编号:001)
A柜第一层为各部门流程文件,第二层为各产品工艺图纸,第三层为各产品客户图纸
B柜第一层为各客户审厂资料,第二层为各产品型号量具、夹具、模具图纸,第三层为作业、检验指导书
C柜共四层为各相关部门记录文件
各相关部门文件电子版文件:我的电脑D盘---杨理妹---2011年度各部门资料(每部门一个文件夹)
所有文件柜锁匙、各车间卷闸摇控锁匙,在H柜子下面小抽屉
“受控文件”印章---原件受控使用
“责任人受控”印章---发放件受控使用
“作废文件”印章----旧版回收文件使用
“送货计划”印章----发放董事长、营销部、财务部、PMC
"仅共参考“印章----发放采购部(发放外协图纸使用)
邮箱:OA办公软件 账号:杨理妹(可与网管沟通更改使用人账号) 密码:11111111
程序权限、设备:文件总清单(密码1314)