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Unnamed: 1
财务内控检查整改意见反馈表
被检查单位:
主 要 问 题
序号
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
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25
Unnamed: 2
问 题 摘 要
检查小组:
日期:
Unnamed: 3
事 例 说 明
Unnamed: 4
存在的潜在风险
Unnamed: 5
订 正 理 由 及 建 议
理由和依据
Unnamed: 6
建 议
Unnamed: 7
检查截止基准日:
被检查单位财务反馈意见
同意
整改期限
被检查单位财务负责人:
日期:
Unnamed: 8
整改措施
Unnamed: 9
不同意
暂不整改理由
Unnamed: 10
备注
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