接受监督部门:
检查部门:
序号
一
1
2
3
4
5
6
7
8
9
二
1
2
3
三
1
2
3
4
5
四
1
2
3
4
5
6
7
五
1
2
3
4
5
6
六
1
2
3
七
1
2
3
4
5
总 分
保密检查中发现的问题
整改措施
整改措施落实情况
审核人:
说明:
自查内容
保密工作领导责任制落实情况
各部门负责人对本部门保密工作部署和落实提出明确要求
部门负责人听取本部门涉密人员工作情况汇报并研究解决相关问题
各部门负责人坚持参加保密工作领导小组会议事,研究部署保密工作并对落实情况组织检查,及时组织查处泄密事件和违规行为
各部门负责人对本部门业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求
部门负责人对部门业务保密工作落实情况进行监督检查
部门负责人掌握本部门涉密人员保密工作情况,定期组织部门涉密人员开展保密自查自评工作
每年定期组织各涉密部门开展关于涉密人员、涉密载体、涉密场所、涉密资产、涉密项目等风险评估,形成保密风险评估。发现失、泄密事件及时省保密局,并配合查处泄密事件
制定、修订保密制度,并参与单位各项管理制度的制定、修订工作
按保密管理规定,承保密资质申请、延续、年度审查等工作
保密宣传教育培训情况
定期组织涉密人员保密知识技能培训
对年度保密宣传教育作出安排并组织落实
及时传达学习上级保密工作指示、文件和法规制度
涉密人员管理情况
涉密人员上岗前,部门负责人配合保密工作领导小组及保密管理办公室对涉密人员进行审查和培训
涉密人员上岗前,部门负责人配合保密管理办公室组织涉密人员签订保密承诺书
涉密人员在岗期间,所在部门负责人督促其涉密业务人员熟悉相关保密事项范围,履行本岗位的保密职责
工程部、技术部、业务部等部门负责人对参与涉密项目的涉密人员进行保密教育
按照有关规定对涉密人员因私(公)出国(境)等事项履行审批手续;对涉密人员出国(境)前进行保密教育
涉密载体管理情况
涉密载体的制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等符合保密管理规定
涉密载体界定清晰,明确涉密载体的知悉范围和接触范围
涉密载体密级和保密期限标识清晰
涉密人员需要借阅涉密文件、资料按规定履行审批手续
涉密人员不在公共场合谈论有关涉密信息
涉密人员携带涉密载体外出,按要求履行审批手续,并在带回涉密载体室进行保密检查
涉密人员不擅自留存涉密文件、资料
信息系统和信息设备保密管理情况
建立健全涉密计算机和移动存储介质等级台账
涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识,明确责任人、设备编号、启用时间
涉密计算机与非涉密计算机之间不交叉使用移动存储介质
涉密计算机与非涉密计算机之间不共用打印机
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