Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
供应商往来对账单
单位名称:
供货信息
日期
2020-08-01 00:00:00
2020-08-02 00:00:00
2020-08-03 00:00:00
2020-08-04 00:00:00
2020-08-05 00:00:00
2020-08-06 00:00:00
2020-08-07 00:00:00
2020-08-08 00:00:00
本期合计金额:
本期收款金额:
上期未收款金额:
供应商盖章:
日期:
Unnamed: 2
产品名称
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
产品6
产品7
产品8
Unnamed: 3
规格型号
规格1
规格2
规格3
规格4
规格5
规格6
规格7
规格8
53620
10000
15000
Unnamed: 4
单位
个
个
个
个
个
个
个
个
Unnamed: 5
联系电话:
数量
12
10
5
12
30
18
32
27
本期开票金额:
本期未收款金额:
合计未开票金额:
Unnamed: 6
单价
158
225
321
430
480
253
620
145
Unnamed: 7
金额
1896
2250
1605
5160
14400
4554
19840
3915
50000
43620
18620
Unnamed: 8
开票信息
日期
2020-09-09 00:00:00
2020-09-16 00:00:00
Unnamed: 9
开票金额
50000
本期未开票金额:
上期未开票金额:
合计未收款金额:
单位盖章:
日期:
Unnamed: 10
对账期间:
收款信息
日期
2020-09-15 00:00:00
2020-09-20 00:00:00
Unnamed: 11
收款金额
5000
5000
3620
15000
58620
Unnamed: 12
备注
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