2025项目计划财务预算表免费下载

2024年项目管理-项目计划和监控-风险管理计划表-风险 Unnamed: 0 标识号123已解决 过程中不确定状态不确定过程中不确定高 中低严重程度高中中改善 持平恶化趋势持平持平持平交付 项目技术业务客户商务第三方其它类别客户技术技术Unnamed: 5 风险描述客户不愿在需求调研过程中投入大量人力。前期其他项目需求整理工作量大,且有些文档缺失。影像工作流采用公司的新产品,客户对其不了解。Unnamed: 6 后果1.可能加大项目组工作量。 2.需求调研深度不够。1.重复调研已有进行过的需求分析,加大工作量,客户对项目组信心降低。 2.文档缺失造成调研广度、深度不够。客户不认同系统设计方案Unnamed: 7 对应

2024年项目管理-项目计划和监控-项目周报-项目信息 项目信息 项目编号:项目名称:项目经理:所属部门:客户名称:本周时段:制表日期:注: 1、 所有表格中的日期格式一律采用“2018-5-29”形式 2、“项目信息”和“报工单”对应的是本周的信息; “进度状态”对应的是一个阶段的信息; “变更和质量”、“问题跟踪表”和“风险列表”对应的是从项目启动之日到制表日期的信息。本周计划完成工作123456本周实际完成工作123456下周工作安排123456其他Unnamed: 1 XX111-222XX项目XXXX软件部(目前可用总监或副总监代替部门名称)XX客户2018-5-22/262018-05-29 00:00:00本周工作汇报完成了XX子系统测

2025年房地产项目销售收入预算表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 房地产项目销售收入预算表序号123456789………………………Unnamed: 2 产品类型独立别墅双拼别墅联排别墅叠加别墅普通平层住宅小计商业会所幼儿园车库………………………合计Unnamed: 3 一期年月日—年月日可售面积2540025400Unnamed: 4 单价2.5Unnamed: 5 金额6350063500Unnamed: 6 二期年月日—年月日可售面积1200012000Unnamed: 7 单价3Unnamed: 8 金额36000

年度财务预测表预算表下载-Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计 制表: 注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed

公司年度财务预算表-2011年度预算 xx年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、营业费用支出 二、主营业务成本 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、原材料 11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、

2025年公司秋游财务预算表-Sheet1 公司秋游财务预算表 方案一方案二方案三Unnamed: 1 DAY1DAY2DAY3DAY1DAY2DAY3DAY1DAY2DAY3Unnamed: 2 出发日期Unnamed: 3 始发地Unnamed: 4 目的地Unnamed: 5 交通费Unnamed: 6 餐饮费Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 通讯费Unnamed: 9 其他费Unnamed: 10 合计000000000Unnamed: 11 总合计000

公司年度财务预算表-2019年度预算 公司年度财务预算表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费  3.1  固定电话  3.2 上网(全公司)  3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费

公司财务预算表格-Sheet1 Unnamed: 0 ___________公司_______年财务预算预算编制:_________________预算审核:_________________预算批准:________________________年___月Sheet2 资 产 负 债 表 编制单位: 年 月 日 金额单位:万元资产流动资产货币资金短期投资减:短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利应收利息应收帐款减:坏帐准备应收帐款净额其他应收款减:坏帐准备其他应收款净额预付帐款应收补贴款内部应收款存货其中:原材料产成品库存商品分期收款发出商品流通减:存货跌价

2025年财务预算表-资金预算表 2018年7月资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金减少  1.商品及材料成本  2.人工成本  3.动力能源费  4.维修费  5.各项税费  6.其他费用  7.代付款  8.还本  9.付息  10.分红  11.固定资产投资  12.在建工程投资  13.股权投资  14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金Unnamed: 2 2018年7月资金预

2025年部门财务预算表-人力资源部-人员编制 XXXX年年度预算表(人员编制) 部门人力资源部Unnamed: 1 项目人员编制(岗位/职级/人数)部门经理招聘主管培训主管薪酬绩效主管HRBP招聘专员培训专员企业文化专员绩效考核专员薪酬专员员工关系专员人事助理固定工资及补贴小计Unnamed: 2 经理级主管级主管级主管级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级Unnamed: 3 合计181211341111110Unnamed: 4 1月0Unnamed: 5 2月0Unnamed: 6 3月0Unnamed: 7 4月0Unnamed: 8 5月0Unnamed: 9 6月0Unnamed: 10 7月0Unnamed: 11 8月0Unnamed: 12 9月0Unnamed: 13 10月0Unname

2025年年度财务预算表-Sheet1 财务报表-年度财务预算表 年度:部门编号415454Unnamed: 1 2018部门名称开发部Unnamed: 2 一月预算60000Unnamed: 3 总预算:二月预算70000Unnamed: 4 830000三月预算70000Unnamed: 5 四月预算70000Unnamed: 6 五月预算70000Unnamed: 7 财务:六月预算50000Unnamed: 8 七月预算50000Unnamed: 9 八月预算50000Unnamed: 10 制表:九月预算80000Unnamed: 11 十月预算80000Unnamed: 12 十一月预算80000Unnamed: 13 总经理:十二月预算100000Unnamed: 14 全年预算总计830000000000000

财务预算表-主页 现金流 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算管理系统现金流总收入总支出结余Unnamed: 2 计划340017881612Unnamed: 3 实际550018183682Unnamed: 4 差额2100-302070每月收入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算管理系统收入项目项目 1项目 2总收入Unnamed: 2 计划金额200014003400Unnamed: 3 实际金额400015005500Unnamed: 4 差额200010000000000000000000000000

2024年【免费试用】工作计划项目计划管理-超级模板-主页 参数设置 Unnamed: 0 工作计划/项目计划管理 Unnamed: 2 参数设置序号12345678910Unnamed: 3 类别常规特殊加急Unnamed: 4 备注Unnamed: 5 Unnamed: 6 责任人骑灵波仙颀谢州Unnamed: 7 电话Unnamed: 8 备注计划明细 Unnamed: 0 工作计划/项目计划管理 Unnamed: 2 计划明细项目明细序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 3 类别常规特殊加急常规特殊加急常规特殊加急常规特殊加急常规特殊加急常规特殊加急常规特殊加急常规特殊Unnamed: 4 项目名称项目名称1项目名称2项目名称3项目名称4项目名称5项目名称6项目名称7项目名

2025年项目计划工作计划进度表-Sheet1 Unnamed: 0 工作计划进度表 工作内容Unnamed: 2 责任人Unnamed: 3 开始时间Unnamed: 4 结束时间Unnamed: 5 耗时Unnamed: 6 具体说明Unnamed: 7 备注

2025年公司财务预算表-Sheet1 公司预算明细表 名称一、营业收入二、净收入三、税金及附加四、营业费用1.职工工资在编职工工资聘用职工工资2.职工福利费3.职工教育经费4.手机费5.电话费6.印刷机7.宣传费8.折旧费9.差旅费10.水电费11.劳务费12.其他不可预测费五、管理费用1.工会费2.办公费3.交通费4.招待费5.邮电报刊费6.扫雪费7.低值易耗品8.审计费91011六、本年利润编制说明:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用Unnamed: 4 备注Sheet2 Sheet3

项目管理-项目计划表包含

财务预算表-技术客服 财务预算表 项目人工成本基础费用业务费用各产品费用占比Unnamed: 1 科目基本工资绩效工资社会保险商业保险福利费用固定电话费手机费交通费差旅费办公管理费用周转物资费用租赁物业费工商证件年检变更水电费绿植费业务招待费印刷费公司活动费渠道费代理商补贴退费支出财务手续费佣金会议费人员招聘、解聘费装修维护费人员培训费创新基金广宣费其他税费新省拓展其他合计Unnamed: 2 合计本年累计预算1Unnamed: 3 当期累计预算1Unnamed: 4 当期累计实际Unnamed: 5 8月年预算1Unnamed: 6 月预算Unnamed: 7 实际Unnamed: 8 9月年预算1U

2025年财务预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务预算表预算项目 一、经营收入1、管理酬金2、营业费用支出二、主营业务成本(一)、人员经费1、工资1.1工资1.2加班工资1.3年度双薪2、劳动保险3、住房公积金4、福利费4.1节日费4.2生日礼金4.3体检费5.伙食费6.住宿费7.工会经费8.高温补贴(二)、日常行政经费1.办公费2.邮电费3.水电费4.设备购置费5.业务费6.其他费用合计Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 一季度Unnamed: 6 二季度Unnamed: 7 三季度Unnamed: 8 四季度Unnamed: 9 合计00000000000000000000

年度财务预算表-Sheet1 XX年财务预算表 XXX有限公司预算项目一、经营收入 1、主营业收入 2、营业外收入二、主营业务成本(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通讯费三、税金合计编制:Unnamed: 1 一季度Unnamed: 2 二季度审核:Unnamed: 3 单位:万(元)三季度Unnamed: 4 四季度批准:Unnamed: 5 合计Unnamed: 6 备注

2025年项目计划工作计划表-sheet1 Unnamed: 0 工作计划表 项目名称Unnamed: 2 具体内容Unnamed: 3 负责人Unnamed: 4 开始日期Unnamed: 5 到期日期Unnamed: 6 完成百分比

2025年财务预算表-Sheet1 财务预算表 20XX年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 1 直接成本外购 材料193410265398458808Unnamed: 2 工资 薪酬78280.1662536140816.16Unnamed: 3 职工 福利5806.525806.5211613.04Unnamed: 4 房租 水电352525256050Unnamed: 5 设备 折旧0Unnamed: 6 管理费用办公 文具140001400028000Unnamed: 7 差旅 费用362636267252Unnamed: 8 广告 推广560038009400Unnamed: 9 交际 应酬1200356.21556.2Unnamed: 10

2025年财务预算表格模板-填表说明 Unnamed: 0 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2019年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2019年x月x日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx有限公司2019年度资金预算表公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸

2025年项目计划工作计划进度表-Sheet1 Unnamed: 0 工作计划进度表 工作内容Unnamed: 2 开始时间Unnamed: 3 结束时间Unnamed: 4 耗时Unnamed: 5 具体说明Unnamed: 6 备注

2025年财务预算表-Sheet1 Unnamed: 0 11.0Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务预算表序号1234Unnamed: 3 总预算5000项目济南出差请朋友吃饭买衣服部门聚餐Unnamed: 4 11支出2832餐饮交通住宿购物娱乐其他类别交通餐饮购物餐饮Unnamed: 5 剩余216850001247000金额5004501247635Unnamed: 6 发生率0.5664日期2020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:002020-08-09 00:00:002020-08-10 00:00:0011Unnamed: 7 0.4336备注Unnamed: 8 Unnamed: 9 11.0Sheet......

2025年财务预算表-Sheet1 ****公司20**年财务预算表                              单位:预算项目  一、经营收入     1、管理酬金     2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费   1、工资      1.1、工资      1.2、加班工资      1.3、年底双薪   2、劳动保险   3、住房公积金   4、福利费     4.1、节日费     4.2、生日礼金     4.3、体检费   5、伙食费   6、住宿费   7、工会经费   7、高温补贴(二)、日常行政经费   1、办公费   2、差旅费   3、通信费  3.1  固定电话  3.2 上网(全公司)  3.3 手机补贴   4、业务招待费   5、审计费   6、培训费   7、会议费   8、交通费

2025年财务预算表-Sheet1 年 度 预 算 表 部 门 月 份 科 目薪津支出加班费职工福利费培训费Unnamed: 1 说 明合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 1月300003000Unnamed: 4 人 数2月300003000Unnamed: 5 3月30001003100Unnamed: 6 4月30002003200Unnamed: 7 5月30001583158Unnamed: 8 6月300003000Unnamed: 9 7月300003000Unnamed: 10 8月30002303230Unnamed: 11 9月30002103210Unnamed: 12 10月300003000Unnamed: ......

月度部门财务预算表格Excel模板-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月20日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:

财务预算表-Sheet1 财务预算表 财务:xxx月份20年5月份Unnamed: 1 预算类目工资预算银行贷款运输费广告费三公经费物业费某某费预算总计:Unnamed: 2 会计:xxx开支小类目正式员工工资试用期员工工资劳务派遣工资临时工工资月度总还款本金预算月度总还款利息预算交通物流预算抖音平台优酷平台百度搜索明星代言其他因公出国公务接待公务用车店铺租金水电费用网络费用其他费用说明费用说明费用说明费用说明费用说明Unnamed: 3 支出预算(金额:元)39229863699142519689850259533002258834989809579366849094447273564030495159574728......

2025年财务预算表(自动)-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 预 算 表 序号1234567891011121314151617181920预算金额总计:Unnamed: 2 项目名称街面硬化处理人行道绿化人行道铺砖Unnamed: 3 负责人王龙王龙王龙1180000Unnamed: 4 电话138864546613886454671388645468Unnamed: 5 开始时间2020.5.12020.5.62020.5.3Unnamed: 6 结束时间2020.5.52020.5.152020.5.7金额大写:Unnamed: 7 使用材料沥青、水泥植被地板砖1180000Unnamed: 8 预算资金650000180000350000U......

2024年财务预算表-Sheet1 财务预算表 序号123456789101112131415161718本月合计部分费用占%比Unnamed: 1 费用类别工资薪酬福利费办公费差旅费房租水电交际应酬其他Unnamed: 2 名称人工工资伙食费 社保费 住房公积金 职工福利费办公文具 通讯费差旅费 租金水、电费 业务餐费业务交通费其他业务费其他杂项支出 Unnamed: 3 预算金额(20XX年8月)销售部2565325301265150026512625036521256256278997485158765000753190.547603294969573

2025年财务预算表格模板-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2019年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2019年 月 日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 XXX地产集团有限公司2019年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.

2025年财务预算表-模板-技术客服 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算表项目人工成本基础费用业务费用各产品费用占比注:各部门在编制预算时,在明确本部在公司战略目标中所承担的各项预算指标及相关责任的基础上,将本部门的预算指标分解到各人,由此确保各人在公司战略目标实现过程中的定位。 人工工资就是根据公司确定的战略目标及不同时期所需员工的工资、绩效、奖金等(保险费用按每人每月550元) 福利费用主要是根据本部门组织部门活动、员工生日、节假日等相关福利填列。 基础费用及业务费用根据本部门为实现公司战略目标所需支出填列,填列时请列明相关依据。Unna

2025年社团活动财务预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 社团活动财务预算表申请日期:项目名称主办单位活动时间学生会 主席社团所剩 金额预期收入 金额序号1234567891011121314合计财务审核 签字学院审核 签字备注Unnamed: 3 物品名称Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 校社联财 务部长负责人活动地点审批老师书记签字本次花销 总计金额000000000000000Unnamed: 7 是否 回收是Unnamed: 8 No:是否开发 收据是Unnamed: 9 是否同意是

财务预算表格模板-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2017年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2017年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 公司2017年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金

月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3

2025年费用支出财务预算表-Sheet1 总预算 73000.0Unnamed: 1 费用支出财务预算表 开支项目碧桂园城市广场碧桂园城市广场Unnamed: 3 支出用途购买家居窗帘Unnamed: 4 预算金额650008000Unnamed: 5 金额单位元元Unnamed: 6 资金到位日期2019-08-21 00:00:002019-08-21 00:00:00Unnamed: 7 备注说明

2025年公司部门费用财务预算表-Sheet1 公司部门费用财务预算表 预算总计:部门开发部开发部Unnamed: 1 项目部门工资支出部门福利支出Unnamed: 2 593030开支小项无交通费Unnamed: 3 支出金额预算5850308000Unnamed: 4 金额单位元元Unnamed: 5 元备注

2025年财务预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 财务预算表编制部门: 单位:费用类别1、人工费用2、办公成本3、推广成本4、车辆 使用费5、水电费6、招待费7、电信费8、差旅费9、物业费10、快递费11、福利12、其他合计注意:1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写。 2、此表于每月26号前上报财务部。 3、发生重大事项需要调整的尽快联系主管或上报财务。Unnamed: 5 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价网媒360推广其他保养修车加油费过路停车其他水费电费水果水其他电话网费出

2025年月度财务预算表-月度财务预算表 月度财务预算表 编制部门:综合部序号1234567891011费用预算合计编制人: 审核: 财务: 批准: 日期:Unnamed: 1 费用类别人工费办公费广告费招待费差旅费固资使用费通讯费水电费职工教育费财产保险费其他Unnamed: 2 费用明细1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、Unnamed: 3 基本工资福利费办公用品采购…广告制作…业务招待…交通费…固资使用费用…11月话费…11月电费…11月培训费…2021年保险费……Unnamed: 4 上月发生金额81621058118556…9

财务预算表-Sheet1 财务预算表 部门名称:序号12345678910合计:Unnamed: 1 概述A项目B项目C项目D项目E项目F项目G项目H项目I项目J项目Unnamed: 2 Unnamed: 3 预算支出200500560100190150801502501202300Unnamed: 4 (单位:万元)实际支出250485452120150140701002251202112Unnamed: 5 节约金额-5015108-2040101050250188Unnamed: 6 实际支出占比

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